工作职责:
1、按照年度审计计划,组织开展审计项目,拟定审计方案,实施现场审计,撰写审计发现问题清单及审计报告等审计文书;
2、组织开展内控测试,对物业集团及下属各单位各项管理制度执行情况进行核查,发现潜在问题和风险,出具内部控制报告等;
3、审计整改复查,对审计报告发现的问题进行跟踪,落实问题整改;
4、参与编制和修订内部审计相关制度和审计标准化程序,建立和完善内部审计业务流程;
5、参与风险管理、内部控制、违规追责等部门其他相关事务。
6、对公司相关制度、授权和流程进行预审,并提出管理建议。
任职资格:
1、全日制本科及以上学历,财务、会计、审计等相关专业;
2、取得会计或审计中级职称、CIA证书者优先;
3、五年以上工作经验,有大中型企业集团内部审计或者房地产、物业、商管企业审计经验优先;
4、有参与经济责任审计、内控审计、专项审计等经验;
5、熟悉财税法规、审计程序、公司内部控制流程。
6、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德,为人正直、原则性和纪律性强。